Цитата: Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Фирма УСН 15%. Приглашают сотрудника для оказания услуг, договор заключили на год. Каким образом отражать начисление з/п? Налоги? При формировании отчетности по ПФР попадет ли договорник в нее? Спасибо.
Здравствуйте!
Поясните, пож-та, в чем собственно вопрос(?)
Приезжий сотрудник - иностранец? Раз вы не сказали, наверное, нет...
Раз пишите "сотрудник", то начисляете ему вознаграждение за труд всё теми же штатными документами конфигурации УСН7.7. И скорее всего расчеты будете вести с ним на сч.70.
Единственно, если на договоре-подряда будет ваш сотрудник, то нужно под него создать спец.начисление (вид начислений (выплат) - в меню "Справочники"), назвав "Выплата по дог.ГПХ", например, в котором на закладке "страховые взносы" снять галку с начислений "взносов на НС,ПЗ". Код НДФЛ можно выбрать 2010.
А в остальном всё как и по остальным сотрудникам.