Здравствуйте! Организация арендует площадь у КУМИ города. Платит им арендую плату и НДС в налоговую. С НДС я знакома не очень. Всегда заполняла Раздел 1 и раздел 2, но пришло требование о том, что надо еще заполнить Раздел 9 (книга продаж). Как ее заполнять, мы же не продавцы товара, а арендаторы. Буду очень благодарна, если поможете. P.S. В требовании написано - заполнить Раздел 9 декларации с указанием сведений из агентских счетов - фактур зарегистрированных в книге продаж